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注册会计师审核年审

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夏哲藤1
主要是年度报表审计。
注册会计师审计是由经有关部门审核批准的注册会计师组成的会计师事务所进行的审计。
会计师事务所依法承办审计查证和咨询服务的社会中介机构,是实行有偿服务、自行收支,核算、依法纳税,具有法人资格的专门审计组织。
在我国,会计师事务所是注册会计师的工作机构,注册会计师必须加入会计师事务所才能接受委托,办理审计、会计咨询等业务。
你所说的事务所审计也就是常说的社会审计。社会审计较审计和内部审计而言,其出具的审计报告具有法律效力,因此企业一般每年都要进行年审,而上市公司由于其独特的质更需要事务所审计所出具的审计报告。
补充答复:审计报表上的各个科目反映的金额是否真实,处理是否合理。
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2022年注册会计师单科通过率在20%—30%。2022年注册会计师考试分为综合阶段考试和专业阶段考试。

考试时间为2022年10月11日举行综合阶段及专业阶段部分科目考试。2022年10月17—18日举行专业阶段考试。2022年10月24—25日欧洲考区考试。

扩展资料:

注册会计师注意事项:

已通过资格审核的考生,请于4月28日前尽快完成报名缴费,并注意查收报名结果的短信。

照片审核未通过的考生,请于4月28日前,按照报名简章的要求,再次上传照片并提交审核,否则将影响后续准考证下载工作。如照片审核一直显示为未通过状态,请尽快联系当地注协(联系方式见网报中的考区信息),并在其指导下完成审核工作,同时注意查收照片审核结果短信。

参考资料来源:百度百科-注册会计师

偶da幸福
税收制度沿袭英美法系,对每个纳税人、公司都给予最大程度信任,即报税均由自己自行申报。但仍要求持牌会计师对公司的账目进行审计核数,并核算公司税务进行申报。由于公司条例规定已经很全面了,马虎大意很可能导致难以预料的后果。关于办理审计报告也可以委托公司秘书服务提供商为您代为办理。以下为公司办理审计的具体内容,公司做账审计是很重要的事,有关法定审计的规定如下:所有在注册成立的有限公司必须按照公司法例,每年进行一次以法定审计基准呈报财务报表。在,会计、会计公司、会计师事务所等非注册会计师或非注册会计师事务所不得为公司做审计,只有注册会计师才有资格进行法定审计并签署法定审计报告。
一、公司审计,也叫公司核数。即持牌会计师对公司进行公司财务帐目的核实与核准,以相关文件报告的形式对部门进行责任的说明。
二、公司审计的用途:
根据公司法条例规定,任何一间公司都应按要求做核数报告,并一定要由国际认可的注册会计师出具核数报告,在公司年审以及公司宣告结束时都会凭着这份报告考察。
资产公信,向社会和特定部门(如银行)做出资产和运营情况的公信力报告,交代公司的运营情况;出具核数报告可以递交给公司股东,让公司股东了解公司运营情况。
是企业融资、筹资、上市的依据;国内投资有力依据。
凡运营满1年且有盈利的公司,在注销的时候需要提供会计师审计报告。
三、公司会涉及到那些审计项目:1.公司会计报表审计;2.企业所得税亏损确认审核;3.企业所得税税前弥补亏损审核;
4.企业所得税退税审核;5.公司财产转移审计;6.企业改制审计;
四、公司做帐审计需要提供的资料:
1、公司的相关文件资料:公司注册证书、商业登记证、最近期的周年申报表、公司章程
2、该做账年度内的所有银行账户的月结单;
3、该做账年度内的的所有购销合同、收据、发票等;
4、与该公司业务相关的该做账年度内的的所有运单、出货单和收货单等;
5、该公司在该做账年度内的的因业务而产生的所有接待、招待费用单据等;
6、该公司所有的投资、物业等相关凭证和单据,以及与其相关的转让、租赁凭证和单据
公司审计流程的确有点繁琐,更多公司审计信息可以看百家号交流
vicki瑶瑶

1.内部控制审计的质   内部控制审计业务是一项专门鉴证业务,注册会计师执行这一业务时,应当事先与委托人就内部控制审核范围达成一致意见。凡是业务约定书确定的内部控制审核范围,注册会计师都要进行审核。
2.内部控制审计的范围   内部控制审计的范围限于特定日期与财务报表相关的内部控制。通常,注册会计师对某特定日期的内部控制进行审核。特定日期可以是会计年度结束日,也可以是某中期结束日。注册会计师对某特定日期的内部控制审核时,应在接近于此日期之前的一段时间内对内部控制进行了解和测试,并对该日期的内部控制有效发表审核意见。
3.相关责任   被审计单位层应当就内部控制的有效提供书面认定,其作用类似于财务报表,它用于明确被审核单位层建立健全内部控制并保持其有效的责任。

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3.下列各项中,( )是为了实现注册会计师一般审计目标中的截止目标。
A.年前开出的支票是否均在年前人账

4.下列各项中,( )可以实现注册会计师一般审计目标中的机械准确目标。
C.明细账合计数与总账相符

5.下列审计程序中,( )最适合于实现注册会计师的总体合理目标。
D.分析复核

1.注册会计师获取的下列书面证据中,证明力最强的当属( )证据。

D.被审计单位的客户寄发给会计师事务所的函件

2.当局声明书作为内部书面证据,不具有( )的作用。
A.可以适当减少注册会计师应实施的审计程序

3.关于口头证据的下列论断中,注册会计师不应认可的是:口头证据一般( )。
D.比环境证据更为可靠

4.下列说法中,不应认可的是( )。
B.当局的可信赖程度越高,所需审计证据的数量越低

5.审计证据的( )通常受到审计证据的来源、及时和客观的影响。
D.可靠

6.实施监盘程序可以实现注册会计师的( )审计目标。
A.真实

7.注册会计师为发现被审计单位的会计报表和其他会计资料中的重要比率及其趋势的异常波动,应采用( )程序来获取审计证据。
C.分析复核

1.对审计计划的修订与补充可以贯穿于整个审计过程,其原因是( )。
B.审计计划仅是对审计工作的一种预先规划,难免与实际情况不一致

2.关于总体审计计划中时间预算的下列说法中,不正确的是( )。
B.是衡量审计质量的依据

3.下列各项均为计划审计的步骤。其中,( ) 主要与具体审计计划的制定有关。
B.评价被审计单位的控制风险

4.注册会计师在对总体审计计划进行审核时,审核的内容不包括( )。
B.审计程序

5.分析复核中的( )主要目的在于分析项目增减变动的方向和幅度。
C.趋势分析法

答案应该不会有错 呵呵

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