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注册会计师换单位是否换证

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小骨头骨头
摘要 您好!希望下面的回答能够对您有所帮助:审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。注册会计师只有在实施审计工作的基础上才能报告。注册会计师通过对财务报表发表意见,从而履行业务约定的责任。 审计报告是注册会计师对财务报表合法和公允发表审计意见的书面文书,因此,注册会计师应当将已审计的财务报表附于审计报告之后,以便于财务报表使用者正确理解和使用审计报告,并防止被审计单位替换替换、更改已审计的财务报表。 鉴证作用: 注册会计师签发的审计报告,不同于审计和内部审计的审计报告,是以超然的第三者身份,对被审计单位财务报表合法、公允发表意见。这种意见,具有鉴证作用,得到了及其各部门和社会各界的普遍认可。有关部门,如门、税务部门等了解、掌握企业的财务状况和经营成果的主要依据是企业提供的财务报表。财务报表是否合法、公允,主要依据注册会计师的审计报告做出判断。股份制企业的股东主要依据注册会计师的审计报告来判断被投资企业的财务报表是否公允地反映了财务状况和经营成果,以进行投资决策等。 保护作用: 注册会计师通过审计,可以对被审计单位财务报表出具不同类型审计意见的审计报告,以提高或降低财务报表信息使用者对财务报表的信赖程度,能够在一定程度上对被审计单位的财产、债权人和股东的权益及企业利害关系人的利益起到保护作用。如投资者为了减少投资风险,在进行投资之前,必须要查阅被投资企业的财务报表和注册会计师的审计报告,了解被投资企业的经营情况和财务状况。投资者根据注册会计师的审计报告做出投资决策,可以降低其投资风险。 证明作用: 审计报告是对注册会计师审计任务完成情况及其结果所做的总结,它可以表明审计工作的质量并明确注册会计师的审计责任。因此,审计报告可以对审计工作质量和注册会计师的审计责任起证明作用。通过审计报告,可以证明注册会计师在审计过程中是否实施了必要的审计程序,是否以审计工作底稿为依据发表审计意见,发表的审计意见是否与被审计单位的实际情况相一致,审计工作的质量是否符合要求。通过审计报告,可以证明注册会计师审计责任的履行情况; 祝您生活愉快!希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!如果方便请给个赞。万分感谢! 咨询记录 · 回答于2022-11-18 无法表示的意见的审计报告等于注册会计师缄默不语吗 您好!希望下面的回答能够对您有所帮助:审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。注册会计师只有在实施审计工作的基础上才能报告。注册会计师通过对财务报表发表意见,从而履行业务约定的责任。 审计报告是注册会计师对财务报表合法和公允发表审计意见的书面文书,因此,注册会计师应当将已审计的财务报表附于审计报告之后,以便于财务报表使用者正确理解和使用审计报告,并防止被审计单位替换替换、更改已审计的财务报表。 鉴证作用: 注册会计师签发的审计报告,不同于审计和内部审计的审计报告,是以超然的第三者身份,对被审计单位财务报表合法、公允发表意见。这种意见,具有鉴证作用,得到了及其各部门和社会各界的普遍认可。有关部门,如门、税务部门等了解、掌握企业的财务状况和经营成果的主要依据是企业提供的财务报表。财务报表是否合法、公允,主要依据注册会计师的审计报告做出判断。股份制企业的股东主要依据注册会计师的审计报告来判断被投资企业的财务报表是否公允地反映了财务状况和经营成果,以进行投资决策等。 保护作用: 注册会计师通过审计,可以对被审计单位财务报表出具不同类型审计意见的审计报告,以提高或降低财务报表信息使用者对财务报表的信赖程度,能够在一定程度上对被审计单位的财产、债权人和股东的权益及企业利害关系人的利益起到保护作用。如投资者为了减少投资风险,在进行投资之前,必须要查阅被投资企业的财务报表和注册会计师的审计报告,了解被投资企业的经营情况和财务状况。投资者根据注册会计师的审计报告做出投资决策,可以降低其投资风险。 证明作用: 审计报告是对注册会计师审计任务完成情况及其结果所做的总结,它可以表明审计工作的质量并明确注册会计师的审计责任。因此,审计报告可以对审计工作质量和注册会计师的审计责任起证明作用。通过审计报告,可以证明注册会计师在审计过程中是否实施了必要的审计程序,是否以审计工作底稿为依据发表审计意见,发表的审计意见是否与被审计单位的实际情况相一致,审计工作的质量是否符合要求。通过审计报告,可以证明注册会计师审计责任的履行情况; 祝您生活愉快!希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!如果方便请给个赞。万分感谢!
魔女在彼岸
1、采购与付款循环不涉及的部门有(A D )
A计划部 B采购部 C财务部 D、福利部

2、下列符合盘点的要求的有( B C )
A、盘点、人员必需包括出纳员,被审单位会计主管和注册会计师
B、盘点,之前应将已办理收付手续的收付凭证登入日记账
C、不同存放地点的同时进行盘点
D、盘点时间应安排在收付业务进行时采取突击盘点

3、对被审计单位通过非货币交易换入的长期股权投资,注册会计师应查实其入账价值是否考虑了( A B C )
A、换出资产的公允价值 B、应支付的相关税费
C、支付或收到的补价 D溢价或折价部分的摊销额

4、注册会计师在审计过程中发现重大错误或舞弊确实存在时,应当( A B )
A、确定其对会计报表的影响并提请被审单位进行适当处理
B、向被审计单位高层报告涉嫌的人
C重新考虑涉嫌错误的与舞弊的人员所作除述的可靠
D、发表保留意见或否定意见

供参考。
漫漫迷秋途
1、采购与付款循环不涉及的部门有(A
D
)
A计划部
B采购部
C财务部
D、福利部
2、下列符合盘点的要求的有(
B
C
)
A、盘点、人员必需包括出纳员,被审单位会计主管和注册会计师
B、盘点,之前应将已办理收付手续的收付凭证登入日记账
C、不同存放地点的同时进行盘点
D、盘点时间应安排在收付业务进行时采取突击盘点
3、对被审计单位通过非货币交易换入的长期股权投资,注册会计师应查实其入账价值是否考虑了(
A
B
C
)
A、换出资产的公允价值
B、应支付的相关税费
C、支付或收到的补价
D溢价或折价部分的摊销额
4、注册会计师在审计过程中发现重大错误或舞弊确实存在时,应当(
A
B
)
A、确定其对会计报表的影响并提请被审单位进行适当处理
B、向被审计单位高层报告涉嫌的人
C重新考虑涉嫌错误的与舞弊的人员所作除述的可靠
D、发表保留意见或否定意见
品尝滋味real
他们将来的分工不同,如果不考虑转行的话。
财务侧重于企业内部的财务工作,如果一直做下去,将是单位的财务或会计主管。财务的意思,就是单位内部的财务,换句话说,是单位资金的理财规划师。
注册会计师的培养侧重于审计,一般人就到会计师事务所工作,将来到其他单位进行财务审计,也可以担任单位内部的审计工作。
简单的说,财务更有可能是管花钱的,而注册会计师负责你的钱是否该花,以及花的是否合理。
不知我解释的是否清楚?至于那个对就业有帮助,见仁见智。我比较倾向于财务,因为每个单位都需要,如果你喜欢挑战自己,注册会计师当然也很好了。
啵嘶小王子
您好,年检是需要出具审计报告的,而会计师事务所又是根据资产乘以一定比率收取审计费的,所以只要您是正常年检的单位,就免不了这笔费用。有什么办法可以免除么?个人愚见,还真的没有,不过有两个方法可以协商解决:
一方面您可以和会计师事务所协商,说自己只是牌的并不是真正的营业,因为你们没有业务,所以根本就没有什么可以审计的,审计工作量非常低,找那些收费不高的会计师事务所来做您的年检可以降低费用。但是就不知道注册会计师会不会太较真,一般不太会,因为您可以变更事务所,不过话又说回来,各家价格也不会差太多的,因为物价局对审计收费也有规定的。
另一方面,既然注资太大,可以考虑换换营业执照,不过这个非常麻烦的,但是既然您本身也不是用千万注资的公司执照,换一个也不是什么难事的。等到来年换好了就说自己是一个新公司,再请注册会计师来审计就没事了。不过前提是要保证换执照不困难,这样注资小些也不会收这么多费用,其实小企业会计制度也不会吃亏到哪里去的。
不知道这样回答您是否还满意~

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