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执业药师证可以开增值税发票吗

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風雨飘零
付费内容限时免费查看回答可以开的。根据《增值税暂行条例》第一条规定,在中华人境内货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。另外,根据《发票办法实施细则》规定,单位和个人在开具发票时,必须做到按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。因此,上述公司收取的加工费在填开增值税专用发票“货物或应税劳务名称”一项时,应与实际交易相符,可以开具为加工费,并依法缴纳增值税。如果公司长期从事该项业务,且经营范围中没有这一项,属于超范围经营,建议公司的相关人员及时到去办理增项业务(变更经营范围),然后办理税务登记证的变更手续。提问我需要办理移动网络,移动公司不给提供发票,这个发票我可以找税务局代开吗回答您可以去咨询一下,如果不能代开的话可以投诉移动公司更多3条
北京宇盛
A效力:
《国家税务关于推行通过增值税电子发票开具的增值税电子普通发票有关问题的》2022年第84号,第三条规定:增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的,可以自行打印并作为会计处理的原始凭证,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。
B发票章:
《国家税务2022年第1号》第二条规定:纳税人通过增值税电子发票公共服务平台开具的增值税电子普通发票,属于税务机关监制的发票,采用电子签名代替发票专用章。
C打开方法:
登录全国增值税发票查验平台( - )下载增值税电子发票阅读器,查阅。
可见,单位财务部门了解相关财税文件依法执行即可。
jessica-qn
付费内容限时免费查看回答1、方收到红字发票时:借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)2、方本月开出一张红字发票时:借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)3、购货方收到红字发票时:借:库存商品/原材料(红字)应交税费——应交增值税(进项税额)(红字)贷:银行存款(红字)4、红字发票做账借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)一般是与蓝字发票做对冲的,以上就是有关红字发票和负数发票的一些知识内容讲解,那么,收据与发票的区别是什么呢?提问我们是小规模企业,去年多做了收入,今年开具了负数普通发票,请问怎么做账?需要用以前年度损益调整科目吗?不满意我问的是跨年红冲回答1、税费做调整时借:以前年度损益调整贷:应交税金---应交营业税2、月末结转时借:利润分配贷:以前年度损益调整另外,在年末企业所得税汇算清缴时别忘了此笔要调减应纳税所得额的,因为以前年度少计了税金支出首先要查清楚出现负数的原因,究竟是多交税了,税金少计提了,还是当期增值税有留抵税额,是什么税种出现负数,然后才能处理1、若是增值税有留抵税额是正常的,不用处理2、若是多交税了可向税局提出申请,用来冲抵以后月份的税金3、若是少计提了税金,则要补计提,具体账务处理如下借:以前年度损益调整贷:应交税费借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整提问有人回答吗为什么所问非所答回答2022跨年度的增值税专用发票可以红冲!增值税专用发票开具后,出现问题的情况下,若是当月发现开错的话,可以在开票中找到已经开出的增值税专用发票,进行作废处理,重新按照正确的开具即可,若跨月或夸年度的则采取增值税专用项负数(红冲)处理即可更多35条
梦紫蝶57
不可以给学校开具增值税专用发票。
一般纳税人向没有一般纳税人资格的客户开具增值税专票,会造成“滞留票”风险的发生。即增值税专票开出后180天后,专票都没有被购货方认证。滞留票的数量和金额多了的话,会引起国税专管员的注意,轻则会被要求写《情况说明》书面交代情况,重则会被国税上门查账。
一般纳税人不得开具增值税专用发票的情况有以下几个:
1、向消费者个人货物、劳务、服务、无形资产或者不动产;
2、适用免征增值税规定的,国有粮食企业除外;
3、提供经纪服务向委托方收取的性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票;
4、提供旅游服务,选择差额扣除的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费部分不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发票;
5、金融商品转让,不得开具增值税专用发票;
6、有形动产融资性售后回租服务的老合同,选择扣除本金部分后的余额为额时,向承租方收取的有形动产价款本金,不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发票;
7、商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。
《中华人增值税暂行条例》第十五条 下列项目免征增值税:
(一)农业生产者的自产农产品;
(二)药品和用具;
(三)古旧图书;
(四)直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备;
(五)外国、国际组织无偿援助的进口物资和设备;
(六)由人的组织直接进口供人专用的物品;
(七)的自己使用过的物品。除前款规定外,增值税的免税、减税项目由规定。任何地区、部门均不得规定免税、减税项目。

狐狸不会飞

一般宾馆可以开增值税专用发  票,包括一般纳税人、小规模纳税人,均可开具住宿业增值税专用发  票。

《国家税务关于在境外提供建筑服务等有关问题的》(国家税务2022年第69号、2022年11月4日颁布):

十、全面开展住宿业小规模纳税人自行开具增值税专用发 票试点。月额超过3万元(或季额超过9万元)的住宿业小规模纳税人提供住宿服务、货物或发生其他应税行为,需要开具增值税专用发 票的,可以通过增值税发  票新自行开具,主管国税机关不再为其代开。

住宿业小规模纳税人其取得的不动产,需要开具增值税专用发  票的,仍须向地税机关申请代开。

住宿业小规模纳税人自行开具增值税专用发  票应缴纳的税款,应在规定的纳税申报期内,向主管税务机关申报纳税。在填写增值税纳税申报表时,应将当期开具专用发  票的额,按照3%和5%的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发  票不含税额”的“本期数”相应栏次中。

十一、本自发布之日起施行,此前已发生未处理的事项,按照本规定执行。《国家税务关于部分地区开展住宿业增值税小规模纳税人自开增值税专用发  票试点工作有关事项的》(国家税务2022年第44号)同时废止。

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付费内容限时免费查看回答你好,百度咨询律师为您服务。请您稍等一下!你好,百度咨询律师为您服务。提问您好代办的营业执照原文件丢掉了怎么注销回答注销公司流程:先到国地税所办理国地税的注销手续,然后拿着国地税的注销单去工商办理营业执照的注销手续!注销公司可能要涉及到查账问题!。提问是需要去当地的吗但是我是……

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