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注册会计师质控

注册会计师人数控制

电气电子类专业推荐的专业有:电子信息工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、微电子科学与工程、通讯工程等。其中通讯工程是与5G技术相关的专业,5G是第五代移动通信技术标准。在人工智能发展如此快速的时代,5G技术无疑是人工智能推广的一大助力,所以与5G技术相关的专业有通讯工程、物联网工程、网络安全、……

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注册会计师控制缺陷

《审计指引》第二十条指出,内部控制缺陷按其成因分为设计缺陷和运行缺陷,按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。注册会计师应当评价其识别的各项内部控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来,是否构成重大缺陷。注册会计师需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来,……

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注册会计师控制数量

由于控制测试是指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效的审计程序。判断题中的内容实际是“了解内部控制”的主要目的。测试控制运行有效与确定控制是否得到执行所需获取的审计证据是不同的。  控制运行有效强调的是控制能够在各个不同时点按照既定设计得以一贯执行,这需要注册会计师抽取足……

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控件注册会计师难度

造价工程师比起注册会计师单比较题目难度来说,造价工程师要简单一些。造价工程师考试案例科目可以和注会的会计的难度比。注会的会计考试三个半小时,足可以把你的脑袋弄得一片空白,笔不受控制,全部都是条件反。那些计算的量简直就是恐怖。造价的难度还体系在两年要考过。这个要比注会难一点。  1.可以更好的满足投资……

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控件注册会计师报名

8月20日,北京注册会计师考试办公室发布《关于延期举行2022年北京地区注册会计师考试的》,表示,为统筹做好北京地区新冠肺炎疫情防控和注册会计师考试工作,减少人员聚集,确保人民群众生命安全,经研究决定,原定于2022年8月27日至29日举行的北京地区注册会计师考试(含涉外考场)延期举行。具体时间及有……

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注册会计师执行控制

根据2022年注册会计师教材《审计》P170:控制测试可以采用的审计程序包括:询问、观察、检查、重新执行。1、询问。询问是指向内部控制相关人员了解内部控制的运行情况。如果单独运用这种审计程序,它只能用于获取关于内部控制的负面情况,例如:负有责任的相关人员无答解释要点或明确答复工作实际未有效执行。只有……

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常州中瑞会计师事务所有限公司是2022-01-25在江苏省常州市武进区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于常州市关河东路88号604室、605室。常州中瑞会计师事务所有限公司的统一社会信用代码/注册号是91320412718585589K,企业法人陈忠明,目前企业处于开业状态。常……

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注册会计师控制货币

1)了解内部控制。通常,通过内部控制流程图来了解内部控制。编制内部控制流程图是控制测试的一个重要步骤。注册会计师在编制之前应当通过询问、观察等调查手段收集必要的资料,再根据所了解的情况编制流程图。对中小企业,也可以采用缩写内部控制说明的方法。如果以前年度审计时已经编制了内部控制流程图,注册会计师可以……

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注册会计师信赖内控

对,因为注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施控制测试程序,以评估控制风险。初步评估的控制风险水平越低,注册会计师就应获取越多的关于内部控制设计合理和运行有效的证据。其包括两层含义:第一层含义是,实施控制测试是确定信赖内部控制的前提条件。当然,如果不准备信赖内部控制,注册会计师便可不实施控制测试。第二……

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注册会计师控制活动

注册会计师应当实施下列观察和检查程序。  (1)观察被审计单位的生产经营活动。例如,观察被审计单位人员正在从事的生产活动和内部控制活动,可以增加注册会计师对被审计单位人员如何进行生产经营活动及实施内部控制的了解。  (2)检查文件、记录和内部控制手册。例如,检查被审计单位的章程,与其他单位签订的合同……

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注册会计师控制监督

质量控制基本准则是注册会计师职业规范体系的重要组成部分,是使会计师事务所审计工作符合审汁准则要求的基本规范,是保证审计工作质量、规范审计行为的基本准则。中国注册会计师职业规范体系包括四个组成部分:一是注册会计师审计准则;二是注册会计师职业道德准则;三是注册会计师审计质量控制准则;四是注册会计师后续教……

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注册会计师实施控制

注册会计师通过实施风险评估程序时预期控制的运行时有效的,注册会计师应当实施控制测试,就控制在相关期间或时点的运行有效获取充分适当的审计证据。在这种情况下,出于成本效益的原则,注册会计师不需要实施很多的实质程序在下列情况册会计师应当实施控制测试:(1)在评估认定层次重大错报风险时,预期控制运行时有效的……

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北控水务注册会计师

浠水中正会计师事务有限公司是2022-03-15在湖北省黄冈市浠水县注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于浠水县清泉镇农科路23号。浠水中正会计师事务有限公司的统一社会信用代码/注册号是9142112577391405,企业法人郁海如,目前企业处于开业状态。浠水中正会计师事务有限公……

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控制注册会计师数量

审计证据的特包括充分和适当。一、充分审计证据的充分是指审计证据的数量足以使得注册会计师形成审计意见,即收集的审计证据数量是否足够。评价和判断审计证据是否充分,应当考虑以下因素:①审计风险;②具体审计项目的重要程度;③注册会计师及其助理人员的审计经验;④审计过程中是否发现错误或舞弊;⑤审计证据的类型与……

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内控答案注册会计师

付费内容限时免费查看回答亲,您好!您的问题我这边已经看到了,正在努力整理答案,稍后五分钟给您答复,请您稍等一下~注册会计师审计是为了对被审计单位财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。注册会计师在执行审计时需要考虑与财务报表审计相关的内部……

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控件注册会计师税法

我觉得还是应该先考注册会计师,原因有以下几点:  首先,需要确定你说的半路出家是指什么。因为税务师和注册会计师在报名条件上是有区别的,注册会计师的报名条件最低要求必须要具有高等专科以上学校毕业学历,也就是说只能在大四成为应届毕业生才能考试。而税务师在大学中就可以考,但是对所学的专业有要求。  (一)……

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注册会计师成绩调控

A是注册会计师(CertifiedMamentAccountant)的简称。作为对会计和财务专业人士的权威鉴定,A与注册会计师(USCPA)、金融特许分析师(CFA)一起并称为国际三大黄金认证,在全球范围内均被企业所认可。不同于传统的财务会计,A是会计,其知识体系包含财务、、业务、市场等内容,着力培……

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注册会计师考场监控

一、生产与存货交易的实质程序:  1、实质分析程序;  2、生产与存货交易和相关余额的细节测试。  二、存货的实质程序:  1、存货审计概述;  2、存货监盘。  三、存货监盘的定义和作用:  1、定义:存货监盘是指注册会计师现场观察被审计单位存货的盘点,并对已盘点存货进行适当检查,存货监盘有两层含……

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注册会计师控制人数

如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,注册会计师应当考虑用以保证该信息完整和准确的控制可能与审计相关。注册会计师以前的经验以及在了解被审计单位及其环境过程中获得的信息,可以帮助注册会计师识别与审计相关的控制。如果用以保证经营效率、效果的控制以及对法律法规遵守的控制与实施审计……

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风控招聘注册会计师

可以,但银行好像优先考虑本硕同专业的,毕竟基本的会计知识还都是本科学的。,银行从业报名条件不高。但如果你想提高竞争优势的话,建议你考册会计师。近几年,银行、融资租赁公司、汽车金融公司等等越来越重视风险,逐渐成立了风控中心,注册会计师学习过程中可以了解相关内容。不是可以不可以,你只要符合招聘要求就行。……

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