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财政部清理挂靠注册会计师

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盖世在在
注册会计师应当了解与审计相关的内部控制以识别潜在错报的类型,考虑导致重大错报风险的因素,以及设计和实施进一步审计程序的质、时间和范围。(1211准则四十五条) 二、内部控制的内涵内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、层和其他人员设计和执行的政策和程序。 (1211准则四十六条)谁对内部控制负责?经营层*最终对内部控制的有效和充分负责。董事会*主要由常务董事和外部董事组成,负责内部控制的治理、指导和。内部审计人员:*负责评估内部控制的有效,是主要工作实施者。三、了解的范围注册会计师审计的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,注册会计师考虑与财务报表编制相关的内部控制,但目的并非对被审计单位内部控制的有效发表意见。注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。1、为实现财务报告可靠目标设计和实施的控制 -用职业判断2、其他与审计相关的控制(1)如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,注册会计师应当考虑用以保证该信息完整和准确的控制可能与审计相关。(2)如果用以保证经营效率、效果的控制以及对法律法规遵守的控制与实施审计程序时评价或使用的数据相关,注册会计师应当考虑这些控制可能与审计相关。(3)用以保护资产的内部控制可能包括与实现财务报告可靠和经营效率、效果目标相关的控制。
吊炸天1234
你是财政税务类专业的?根据的理解,你可以去的方向有,税务,财政,审计部门;事业单位会计;事物所做税务审计,财务审计等;企业做会计;当然,也可以考虑企业做投资,财务与经济的功底比较好的话

税务,财政每年招的停多,对学财税专业的非常有优势,毕竟科班招的多,企业才要注册会计师吧不会吧当然可以考个 CTA注册税务师的简单税务部门非常好的呵呵
至于审论 ,行测 应该跟其他一样,准备下就好了,也不难还想说的是,并不象人们说的那样,进这些部门都是有势力的这不一定的,靠的是硬工夫我很多朋友,没有背景,但成绩优异都进省市级相关智能部门了
祝好运
rayyeung23

不同之处

一、审计主体不同

审计是国家审计机关();内部审计是企业审计部门;注册会计师审计是中介机构(会计师事务所)。

二、审计对象不同

审计的对象是党政机关、国企法人;内部审计对象是企业或单位内部部门或领导;注册会计师对财务报表是否按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制进行的审计。

三、审计重点不同

审计的重点是国有资产保值增值、贪污腐败、履行公务;内部审计的重点是与本单位经营有关的事项;注册会计师与层就审计过程中需要调整和披露的事项进行沟通。注册会计师主要依靠被审计单位和有关单位的配合和协助取证。对被审计单位和有关单位没有行政强制力。

四、结果处理不同

审计在规定范围内公开,其他国家机关提出意见;内部审计向企业层提交内部审计报告,层提出意见;注册会计师在审计过程中发现需要调整和披露的事项时,与层进行沟通。

关系

内部审计与注册会计师审计都是现代审计体系的组成部分。注册会计师审计为了提高审计效率往往需要借助内部审计,而内部审计部门也经常要求注册会计师提供建议书。

扩展资料:

一、审计的主要作用

审计,指审计机关对会计账目进行检查,财政、财务收支真实、合法和效益的行为,其实质是对受托经济责任履行结果进行的。西方审计内容除一般真实和合法审计外,正向着重于经济和效率审计、项目效果审计发展,也称为绩效审计(又称“三E”审计)。“三E”是指经济、效率和效果。

(1)审计对财务行政起作用,并促进财政的实施

(2)审计对财务行政活动符合有关政策、制度规定起保证作用

(3)审计对财务行政活动的合理与合法起保证作用

(4)审计有助于提高财务行政的效益

参考资料来源:

百度百科-注册会计师审计

百度百科-审计

百度百科-内部审计

傻兮兮的呆呆

宿迁求实会计师事务所有限公司是2022-02-17注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于泗洪县洪泽湖东大街公馆幢201室。

宿迁求实会计师事务所有限公司的统一社会信用代码/注册号是91321324704037178C,企业法人孙亮,目前企业处于开业状态。

宿迁求实会计师事务所有限公司的经营范围是:财务报表;验证资本;办理企业合并、分立、改制、清算事宜;办理资产清查、鉴证事务;承接财务外包、财务顾问、内部评价咨询业务;内部审计;承接账务、整理事务;代办工商民政登记事宜;资产评估;建设工程财务审计;经济事项第三方核查、鉴证;企业、经济事务及运营审计评估;财政资金绩效评价;经济纠纷甄别;涉税、鉴证服务;经济案件咨询服务;破产案件;商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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银眼的狮子王
这3个业务分别是内部审计、注册会计师审计和审计。

注册会计师审计与审计的区别:
1、审计目标不同:注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法和公允进行审计。审计是对被审计单位的财政收支或财务收支的真实、合法和效益进行审计。
2、审计标准不同:注册会计师审计是依据《注册会计师法》和注册会计师审计准则等进行审计。审计是依据《审计法》和国家审计准则等进行审计。
3、经费或收入来源不同:注册会计师审计的审计收入来源于审计客户,与审计客户协商确定。 审计的审计经费来源于财政预算,由同级人民予以保证。
4、取证权限不同:注册会计师的取证有赖于被审计单位配合和协助,对被审计单位及相关单位没有行政强制力。审计机关有权就审计事项向有关单位和个人进行调查,有关单位和个人应如实反映并提供相关资料。
5、发现问题的处理方式不同:注册会计师对审计过程发现的错弊,只能提请被审计单位调整和披露,没有行政强制力。如果审计范围受到被审计单位或客观环境限制,注册会计师应视情况出具保留意见或无法表示意见的审计报告。审计机关审定审计报告,出具审计意见书。对违规行为作出审计处理决定。

注册会计师审计与内部审计的区别
1、审计目标不同:注册会计师审计对被审计单位的财务报表的合法和公允进行审计。 内部审计对内部控制的有效、财务信息的真实和完整以及经营活动的效率和效果进行审计。
2、 不同:注册会计师审计为需要可靠信息的第三者提供服务,不受被审计单位当局的领导和制约,较强。内部审计为组织内部服务,接受总经理或董事会的领导,较弱。
3、接受审计的自愿程度不同: 注册会计师以的第三方对被审计单位进行审计,委托人可自由选择会计师事务所。 内部审计作为内部控制的重要组成部分,单位内部组织必须接受内部审计人员的。
4、审计标准不同: 注册会计师遵循的是注册会计师审计准则。内部审计人员遵循的是内部审计准则。
5、审计时间不同:注册会计师审计通常是定期审计,每年对被审计单位的财务报表审计一次。内部审计通常采用定期或不定期审计,可随时进行审计。

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